Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la SECOES.
¿Qué es el Control Interno?
Es un conjunto de normas, procesos, mecanismos, órganos e información que interactúan entre sí, y que se aplican en las instituciones a nivel planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, con el fin de proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos y metas institucionales, salvaguardar los recursos públicos, promover un ambiente de ética e integridad, para prevenir y evitar la ocurrencia de actos de corrupción, así como coadyuvar en la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Herramientas y recursos
- Marco Integrado de Control Interno
- Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo
- Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Para Estatal del Estado de Quintana Roo
- Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo
- Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su Informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado
- Acuerdo por el que se emite la Estrategia de Capacitación en Materia de Control Interno y Riesgos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de Quintana Roo
Formatos de Administración de Riesgos
- Formato I. Admin Riesgos Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad
- Formato IIA. Matriz Riesgo-Control
Formatos de Estados que guarda el Sistema de Control Institucional.
- Anexo I. Planeación.
- Formato II. Matriz de Control para validación a Nivel Alto.
- Anexo III Matriz a Nivel Proceso.
- Formato IV. Criterios para Determinar el Grado de Instrumentación de los Elementos de Control a Nivel Alto y a Nivel Proceso.
- Anexo V. Monitoreo.
- Anexo VI. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
- Anexo VII. Acciones de Mejora.
- Anexo VIII. Formato de Informe.
- Anexo IX. Formato de Oficio de envío del Informe Anual.
COCODI
- COCODIS Instalados
- Listado de instituciones que integraron su COCODI
- Resultado de evaluaciones del ejercicio 2022
Actividades Institucionales del COCODI-SECOES por año.
Actas 2022
Contenido Actas 2022
Informe Anual 2022
Contenido Informe Anual 2022
Programas de Trabajo del Comité Interno 2022
Contenido de programas de trabajo del Comité Interno 2022
Actas 2023
Programa de trabajo del Comité interno 2023
Actas 2024
Programa de trabajo del Comité interno 2024
Contenido del programa de Trabajo 2024