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COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Antecedentes

El 23 de julio de 2019 se publica en el Periódico Oficial, el acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, como parte de las acciones de instrumentación de un sistema de control interno efectivo en las instituciones de la administración pública.

Es importante mencionar que el Sistema de Control es el Conjunto de normas, procesos mecanismos, órganos e información que interactúan entre sí, y que se aplican en las instituciones a nivel planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, con el fin de proporcionar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos y metas institucionales, salvaguardar los recursos públicos, promover un ambiente de ética e integridad, para prevenir y evitar la ocurrencia de actos de corrupción, así como coadyuvar en la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Objetivo

Coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al programa de trabajo de control interno (PTCI) y guiar a la institución en el sistema de Control Interno Institucional para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.


Fundamento Jurídico

Título Descarga en PDF
•  Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo Acuerdo Normas
•  Acuerdo por el cual se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional. Acuerdo Lineamientos
•  Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos. Acuerdo Políticas
•  Acuerdo por el que se emite la metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los lineamientos para la elaboración y presentación de su informe. Acuerdo Metodología

Integración del COCODI de la AGEPRO

Persona Servidora Pública Cargo en la AGEPRO Cargo en el COCODI
MTRO. JOSÉ ALBERTO ALONSO OVANDO DIRECTOR GENERAL PRESIDENTE
MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS DE SEFIPLAN VOCAL
LCDA. ERÉNDIRA PÉREZ GONZÁLEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y MEJORA REGULATORIA Y ARCHIVO COORDINADORA DE CONTROL INTERNO, SECRETARIA TÉCNICA
L.C. OLGA MARÍA MEDINA MATÍAS TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL VOCAL
MTRO. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO VOCAL
LCDO. WILBERTH FRANCISCO ORTIZ SUAREZ COORDINADOR JURÍDICO PATRIMONIAL VOCAL

Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la AGEPRO

Ejercicio Sesión Descarga en PDF
2023 ACTA DE LA PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023
1era Sesión Extraordinaria 2023
2023 ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023
2da Sesión Extraordinaria 2023
2024 ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2024
1era Sesión Ordinaria 2024
2024 ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2024
2da Sesión Ordinaria 2024

Información relevante, aprobada por el Comité de Control y Desempeño Institucional de la AGEPRO

Ejercicio Información Descarga en PDF
2020 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Informe Anual COCODI 2020
2021 PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
PTCI 2021
2021 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Informe Anual COCODI 2021
2022 PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
PTCI 2022
2022 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Informe Anual COCODI 2022
2023 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Informe Anual COCODI 2023
2024 PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
PTCI 2024